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    ----  無形資產分期支付的賬務處理  (http://www.gangyx.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=25275)

    --  作者:iabc3000
    --  發布時間:2009/9/14 21:03:50
    --  無形資產分期支付的賬務處理

    我公司以土地出讓金的形式取得土地使用權,合同日期09年5月20-2019年5月19日,合同金額400萬。5月支付300萬,6月支付100萬,7月支付契稅16萬。我已經進行的賬務處理是:5月:借:預付賬款    300    貸:銀行存款        3006月:借:預付賬款    100      貸:銀行存款      100借:無形資產      400   貸;預付賬款                4006月攤銷借:管理費用-攤銷 (400萬/10年/12個月)      3.3     貸:無形資產:                                               3.3補提5月攤銷借:管理費用-攤銷 (400萬/10年/12個月)      3.3     貸:無形資產:                                               3.37月交納契稅    借:無形資產     16                         貸:銀行存款16同時調整5月和6月攤銷額(按原值400+16=416萬重新計算攤銷額,調整差額)7月按(400+16)萬 攤銷 給位同仁,我這么做帳正確嗎? 問題補充:5月就有合同的話,我6月才確認無形資產,而且7月有增加了無形資產的原值,那么我的攤銷期限到底該是120個月(10年*12個月),還是119個月(從6月開始計算)???????在7月繳納契稅增加原值后,該如何攤銷?攤銷期限難道就變成118個月了嗎?

    --  作者:iabc3000
    --  發布時間:2009/9/14 21:11:36
    --  
    為什么不在簽訂合同的時候就計提 應交稅金-契稅 16萬 入無形資產
    5月就按照416/10/12來計提折舊?

    --  作者:iabc3000
    --  發布時間:2009/9/14 21:11:56
    --  
    現在也后悔呢,弄得帳面很亂。第一次接觸,所以處理的不好。

    現在有什么好的辦法,讓我的賬面看起來清晰一些呢?

    --  作者:iabc3000
    --  發布時間:2009/9/14 21:13:02
    --  
    現在5-8月的報表已經報出,又不可以去改5月的帳,該怎么辦好?請大家給點解決方案啊
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