
在“應交稅金----應交增值稅”科目下有進項稅、銷項稅、進項稅轉出、轉出未交增值稅等明細科目,其應交的稅金都是全部轉到“未交增值稅”科目,請問:
在年底時進項稅、銷售項稅、轉出未交增值稅等科目都有本年發生的金額,在年底時是否需要進行處理?如何處理?如果不處理,那么這些金額將一年一年往下一個年度轉,金額會將會越來越大,到底該如何處理,請賜教。
在年底時進項稅、銷售項稅、轉出未交增值稅等科目都有本年發生的金額,在年底時是否需要進行處理?如何處理?如果不處理,那么這些金額將一年一年往下一個年度轉,金額會將會越來越大,到底該如何處理,請賜教。