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    出納崗位工作流程15
    0913lw
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    出納崗位工作流程15

    (五)工作要求

    1、熟悉公司各類財務管理制度。

    2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。

    3、工作目標明確,責任心強,樹立良好的部門形象。


    三、管理費用崗工作流程

    (一)部門日常費用

    審核原始憑證完整、合法、金額正確——→審核并更正原始憑證按規范粘貼和折疊——→審核審批手續是否完備——→審核部門費用支出進度(如超季度計劃除分管領導審批后,還須報總經理審批;如超年度計劃額度,可拒絕報銷)——→編制記賬憑證


    借:管理費用相關明細科目(部門專項)

        貸:現金/銀行存款/其他應收款    ——→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核。

    注:(1)非工資性費用支出須取得稅務局監制的發票或收據,填寫規范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規范。

       2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

       3)費用審核依據《2001年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批;計劃外費用須有總經理批示的報告;市內交通費、通訊費須經總經辦登記;招聘費用須有人力資源部部長審核;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經審批的招待費用明細表。

       4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。

       5)支取現金的憑證編制完畢,若遇出納無現金時,應暫時保存記賬憑證,待出納取回現金時通知領款。

       6)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。

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    2011/11/12 14:57:26

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