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    [轉帖]小規模納稅人兼營銷售貨物、應稅服務納稅申報案例
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    [轉帖]小規模納稅人兼營銷售貨物、應稅服務納稅申報案例

    某家政有限公司為按季申報的小規模納稅人,該公司提供保潔服務,并且銷售保潔器具,20167-9月發生以下業務:

    業務1:提供保潔服務,取得價稅合計銷售收入309000元(含稅),其中為某企業(一般納稅人)清洗辦公樓取得收入20000元(含稅),由稅務機關代開增值稅專用發票金額19417.48元,稅額582.52元,未開具發票金額為109000元,其他清潔業務開具增值稅普通發票。

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    業務2: 銷售保潔用品,取得價稅合計銷售收入82400元,其中開具增值稅普通發票41200元。

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    一、政策規定

    試點納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產或者不動產適用不同稅率或者征收率的,應當分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額。案例中,小規模納稅人應當分別核算提供清潔服務和銷售清潔器具的銷售額。

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    按季申報的增值稅小規模納稅人,從事銷售貨物、提供加工修理修配勞務、發生應稅行為季度銷售額不超過90000(90000)的,暫免征收增值稅。

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    案例中,業務(1)提供清服務不含稅銷售額為309000÷(1+3%)=300000>90000元,不享受免征增值稅優惠政策。

    業務(2)銷售清潔用品不含稅銷售額為82400÷(1+3%)=80000<90000元,享受免征增值稅優惠政策。

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    二、報表填寫計算

    ()業務(1)清潔服務應填寫《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》主表本期數下服務、不動產和無形資產的各個欄次

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    1應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應填入本期提供清潔服務不含稅銷售額300000元,包括自開票收入、代開票收入和未開票收入。

    2欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”:填寫稅務機關代開的增值稅專用發票銷售額,即19417.48元。

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    3稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額應填入本期提供清潔服務自行開具普通發票不含稅銷售額80000元,因為19417.48代開專用發票,109000元未開具發票,開具普通發票金額為(309000-20000-109000)÷1.03=174757.28元。

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    2016/9/13 9:08:40
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    15本期應納稅額應填入第1應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”×3%征收率,即300000×3%=9000元。

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    21欄“本期預繳稅額”:填寫納稅人本期預繳的增值稅額,但不包括查補繳納的增值稅額,應本期代開專用發票,已預繳稅款20000÷1.03×3%=582.52

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